Ajuste Negativo
El proceso de Ajuste negativo permite ingresar al sistema ajustes que restan al stock por cualquier motivo
El procedimiento es igual al de ajuste positivo del punto anterior salvo que en este caso el sistema no necesita la moneda
para valorizar la operación
En la cabecera, van los datos que identifican el tipo de operación y tipo de comprobante que se va a usar, asi como
la división, depósito de mercadería donde debe hacerse la operación y fecha
En el cuerpo se ingresan los movimientos generalmente va a encontrar el código del artículo cantidad en ambas unidades
de medida si están habilitadas las 2 y cuando hay pie van los totales de la operación
Cabecera:
División: Recuerde que su base de datos puede contener mas de una división, entendiéndose por división a unidades de
negocio, en este mismo manual hemos dado una explicación bien detallada sobre divisiones
Acá indica en cuál de ellas debe quedar registrada la operación
Depósito: Es el depósito que va a inventariar y sobre el cuál el sistema hará la verificación y los ajustes, verifique bien antes
de informar el que corresponde
Fecha: Es la fecha con la que se va a generar la operación
Comprobante de ajuste Negativo: Es el comprobante que usted elija para que quede registrada la operación, el número del
comprobante, puede ser automático o manual según usted haya definido el comprobante en tablas comprobantes
Cuerpo:
En el cuerpo usted podrá ingresar un grilla con la cantidad de productos que usted necesite, con los siguientes datos por
cada artículo que ocupa un renglón
Código de artículo: Es el artículo que va a ajustar
Concepto:Es el concepto de operación que estará pegado a cada artículo ingresado en la grilla, cada uno puede tener
un concepto diferente y que luego nos va a permitir listar las operaciones, consultarlas o agruparlas por este concepto,
en este mismo manual hemos dado una explicación detallada de conceptos de operación
Cantidad para la unidad de medida principal y para la unidad de medida secundaria: SI usted usa las dos medidas
el sistema mostrará en pantalla ambas caso contrario solo mostrará la principal, ingrese el valor a ajustar
Una vez ingresada la información el botón grabar genera un comprobante de ajuste negativo y actualiza los saldos
correspondientes